正在沖刺上市的浙江百達精工股份有限公司(以下簡稱“百達智能”)就深圳證券交易所上市審核中心發出的審核問詢函進行了回復。在回復中,公司坦誠承認在報告期內的確存在財務內控不規范的情形,但強調相關問題已得到全面、有效的整改,目前公司內部控制制度健全且運行有效。
根據問詢函及公司回復內容,此前存在的財務內控不規范問題主要涉及部分關聯方資金往來審批程序不完備、個別會計處理不夠嚴謹等。百達智能在回復中詳細說明了相關事項的具體背景、發生原因及影響。公司表示,上述情況主要發生在企業發展早期快速擴張階段,隨著公司治理結構的不斷完善和上市輔導工作的推進,管理層已深刻認識到規范運作的重要性。
為徹底解決歷史遺留問題并防范未來風險,百達智能采取了一系列整改措施。公司對財務部門和組織架構進行了優化,加強了關鍵崗位的人員配置與專業培訓。全面修訂并完善了包括《財務管理制度》《關聯交易決策制度》在內的一系列內部控制制度,明確了資金支付、關聯交易等關鍵流程的審批權限與操作規范,確保所有經濟業務均有據可依、有章可循。公司引入了更為嚴格的內部審計與監督機制,定期對內部控制的有效性進行自我評價,并聘請第三方審計機構進行專項核查。
公司控股股東、實際控制人及全體董事、監事、高級管理人員已出具承諾,將嚴格遵守相關法律法規,確保公司財務獨立、內控有效,杜絕任何形式的資金占用或違規關聯交易。保薦機構及申報會計師經過核查后認為,相關不規范行為已得到糾正,整改后內控制度設計合理、執行有效,且該等歷史問題對本次發行上市不構成實質性障礙。
此次問詢回復,體現了監管機構對于擬上市企業“申報即擔責”、財務信息真實性、內控有效性原則的高度重視。百達智能主動披露并積極整改的態度,也展現出其規范治理、謀求長遠健康發展的決心。市場分析人士指出,隨著注冊制改革的深化,企業內部控制與財務規范性已成為IPO審核的核心關注點之一,企業的“內功”修煉將直接影響其資本市場之路的順暢程度。百達智能此番直面問題并完成整改,為其后續的上市進程掃清了一個關鍵障礙。